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关于审计论文的文章:

大数据背景下经管类专业统计学课程教学改革研究
大数据背景下经管类专业统计学课程教学改革研究
发布日期:2025-03-04 编辑:shi
摘要: 大数据时代对经管领域人才的统计分析能力提出了更高的要求,高校经管类专业统计学课程需要与 时俱进。文章在分析了目前统计学教学中存在的问题基础上,提出基于大数据背景...
大数据环境下LZLJ集团内部审计信息化优化 研究
大数据环境下LZLJ集团内部审计信息化优化 研究
发布日期:2022-12-12 编辑:shi
审计论文哪里有?本文通过案例的研究,还得出了以下结论: 首先,由于我国对于审计信息化和大数据审计方面的研究起步较晚,各方面理论不够成熟,国内针对此方向研究的学者也较少,所以我...
基于ANP-Fuzzy的B公司内部控制有效性问题探讨
基于ANP-Fuzzy的B公司内部控制有效性问题探讨
发布日期:2022-12-12 编辑:shi
审计论文哪里有?本文研究以分析 B 公司内部控制问题,为提升 B 公司内部控制有效性提供建议为目的。本文从内部控制的已有研究和理论背景入手,深度剖析了 B 公司内部控制建设执...
关联方资金占用审计失败思考——以瑞华事务所为例
关联方资金占用审计失败思考——以瑞华事务所为例
发布日期:2022-12-11 编辑:shi
审计论文哪里有?通过对瑞华事务所审计过程的进一步分析,本文认为出现上述审计问题的原因包括:识别被审计单位关联关系的程序不完备;审计人员未遵守职业道德规范;过分信任被审计单...
黑色金属冶炼业上市公司信息披露违规多案例思考
黑色金属冶炼业上市公司信息披露违规多案例思考
发布日期:2022-12-11 编辑:shi
审计论文哪里有?本文提出治理与防范黑色金属冶炼业上市公司信息披露违规的措施,一是上市公司改进治理与管理,包括优化公司股权结构、完善公司治理机制、严格执行公司现行内控制...
建筑装饰行业人力资源内部控制问题探讨——以ZY集团为例
建筑装饰行业人力资源内部控制问题探讨——以ZY集团为例
发布日期:2022-12-10 编辑:shi
审计论文哪里有?本文简要分析了建筑装饰企业人力资源内部控制现状,并选用ZY集团为建筑装饰企业为行业代表企业,分析了ZY集团人力资源内部控制的现状。

1绪论

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内部控制视角下国有商业银行管理者职务犯罪行为探讨——以XC银行为例
内部控制视角下国有商业银行管理者职务犯罪行为探讨——以XC银行为例
发布日期:2022-12-05 编辑:shi
审计论文哪里有?本文通过梳理国内外相关研究文献,发现对国有商业银行内部控制与管理者职务犯罪关系的研究相对欠缺,结合银行系统实际和相关理论基础,以XC银行为例,通过案例搜集分...
突发公共事件审计优化思考——以我国新冠肺炎疫情为例
突发公共事件审计优化思考——以我国新冠肺炎疫情为例
发布日期:2022-12-05 编辑:shi
审计论文哪里有?针对我国知识复合型审计人才缺乏、审计应急响应机制不完善、审计问责制不完善等问题,笔者认为首先要建立突发公共事件审计领导机构,提高突发事件审计独立性,负责...
事业单位内部审计外包风险及控制思考——以S医院为例
事业单位内部审计外包风险及控制思考——以S医院为例
发布日期:2022-12-05 编辑:shi
审计论文哪里有?笔者认为内部审计的外包对于事业单位而已,是一个会长期存在的工作,因此,对内部审计外包过程中可能存在的风险以及对风险的防控措施开展研究对提高内部审计工作质...
社会信任与企业违规的思考:基于CEO权力和国际四大审计师的调节作用
社会信任与企业违规的思考:基于CEO权力和国际四大审计师的调节作用
发布日期:2022-12-05 编辑:shi
审计论文哪里有?本文提出完善董事会构成、增加独立董事比例、提高独立董事履行职责的便利性、加强对独立董事的有效性评价、加强对独立董事的监督。董事长和CEO尽量减少两个...
区县级审计机关审计质量评价体系构建探讨——以A审计局为例
区县级审计机关审计质量评价体系构建探讨——以A审计局为例
发布日期:2022-12-05 编辑:shi
审计论文哪里有?本研究选取指标期间,广泛参考了现有的理论实践成果,根据相关政策,精心选择了符合需求的指标并对这些指标展开了系统性评估,得出的结论是,本文选择的指标全部有效。...
浅谈温江吴铭火锅成本管理
浅谈温江吴铭火锅成本管理
发布日期:2022-12-05 编辑:shi
摘 要 : 在当前市场竞争日益激烈, 外部经营环境恶化的情况下,减少和控制成本已成为 餐饮业 生存和发展的必由之路。 成本是 餐饮业 的生命线。为适应现代 餐饮业 管 理的需...
L市医疗保险基金审计案例分析
L市医疗保险基金审计案例分析
发布日期:2022-06-23 编辑:shi
审计论文哪里有?笔者认为为了医保基金高效运行,对其形成规范的监管机制必不可少。完善监管机制,是非常的必要且迫切的。对于完善机制需要建立多层次的管理,包括事前事中和事后,以...
PM集团内部审计信息化体系建设思考
PM集团内部审计信息化体系建设思考
发布日期:2022-06-23 编辑:shi
审计论文哪里有?本文设计构建的审计信息化体系是一个较为全面的审计信息化系统,在其建设实施方面需要多部门相关人员的配合,然而 PM 集团是一个历史较为悠久的大型国有企业,企业...
XA市局级领导经济责任审计流程优化思考
XA市局级领导经济责任审计流程优化思考
发布日期:2022-06-23 编辑:shi
审计论文哪里有?本文对 Z 局经济责任审计项目进行分析,对审计各阶段存在问题进行了初步探索,后续研究可以采用数据分析的方式更加科学地对权变理论与经济责任审计流程之间的关...
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